一、部門職責
貫徹執(zhí)行國家關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理工作的法律、法規(guī)、方針、政策,協(xié)助擬定全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理工作規(guī)章和政策,經(jīng)批準后組織實施。負責鄉(xiāng)、街道辦事處財政管理的改革和日常工作指導、鄉(xiāng)街財政預(yù)算編制、惠農(nóng)補貼“一卡通”發(fā)放。督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政加強對財政資金的監(jiān)督管理,負責規(guī)劃和組織實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理信息化建設(shè)。
二、機構(gòu)設(shè)置
財政局二級機構(gòu),現(xiàn)有人數(shù)4人,其中:在職全額編制4人
三、《“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
單位:萬元
2015年度決算數(shù) |
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合計 |
因公出國(境)費 |
因公出國(境)團組批次 |
因公出國(境)人數(shù) |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
公務(wù)接待批次 |
公務(wù)接待人數(shù) |
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小計 |
公務(wù)用車購置數(shù) |
公務(wù)用車保有量 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.14 |
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0.14 |
3 |
14 |
注:2015年度決算是包括當年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出,1欄=(2+5+10),5欄=(8+9)欄。
四、2015年度“三公”經(jīng)費決算情況說明
2015年我局“三公”經(jīng)費支出共計0.14萬元,其中為公務(wù)接待費0.14萬元,具體接待內(nèi)容:迎接省市標準化財政所檢查、年底賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)加班用餐、涉農(nóng)補貼發(fā)放加班用餐。