一、部門(單位)概況
(一)部門(單位)基本情況
中共岳陽市岳陽樓區(qū)黨史研究室主管全區(qū)史志檔案工作,負責(zé)全區(qū)黨史、地方志編研與開發(fā),促進史志研究成果轉(zhuǎn)化,檔案服務(wù)等工作。5個內(nèi)設(shè)機構(gòu),全額撥款事業(yè)編制9名,F(xiàn)有人數(shù)18人,其中:在職全額編制8人,離退休10人。
(二)部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等
2021年度區(qū)委黨史研究室整體支出共計179.7萬元。主要用于基本支出和項目支出;局С霭ㄈ藛T支出和公用支出,項目支出主要包括館藏檔案50萬頁數(shù)字化掃描及錄入,檔案利用和保護,岳陽樓區(qū)年鑒書號、編輯、印刷、出版,黨史聯(lián)絡(luò)與研究等。
二、部門(單位)整體支出管理及使用情況
(一)基本支出
基本支出179.7萬元,其中人員支出85.2萬元,公用支出18.8萬元。其中“三公”經(jīng)費支出合計0萬元。
(二)專項支出
2021年區(qū)委黨史研究室專項支出共計75.7萬元,主要用于館藏檔案檔案50萬頁掃描及錄入、檔案修補托裱、岳陽樓區(qū)年鑒書號、編輯、印刷、出版、黨史聯(lián)絡(luò)與研究、撫恤金等。專項資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求,做到?顚S,單位紀(jì)檢人員對專項資金的使用全程監(jiān)督,保證資金使用的合規(guī)性。
三、部門(單位)專項組織實施情況
(一)專項組織情況分析
為加強我單位預(yù)算績效管理,不斷提高財政資金配置和使用效益,成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。由主要負責(zé)人擔(dān)任組長,分管財務(wù)副主任擔(dān)任副組長,財務(wù)室干部為成員。
(二)專項管理情況分析
依照相關(guān)國家的法律、法規(guī),我單位制定了財務(wù)管理制度、內(nèi)控管理制度、厲行節(jié)約制度,并明確了財務(wù)人員的財務(wù)職責(zé)。制度具有合法性、合規(guī)性、完整性,且相關(guān)財務(wù)管理制度得到認真落實和執(zhí)行。
四、部門(單位)整體支出績效情況
1、部門整體支出情況分析:2021年我單位整體支出179.7萬元,其中基本支出104萬元,占總支出的57.9 %。人員支出85.2萬元,占基本支出的81.9 %,公用支出 18.8萬元,占基本支出的18.1%。
2、三公經(jīng)費支出情況分析:2021年“三公經(jīng)費”預(yù)算4萬元,實際開支0萬元。
3、固定資產(chǎn)管理情況分析:按照厲行節(jié)約、物盡其用的原則,我單位對每件固定資產(chǎn)使用明確保管職責(zé),至2021年底,我單位固定資產(chǎn)共44.14萬元,新增資產(chǎn)0萬元。
五、存在的主要問題
預(yù)算編制有待進一步加強,確保預(yù)算執(zhí)行力度。
六、改進措施和有關(guān)建議
(一)嚴(yán)格財務(wù)審核,建立健全科學(xué)的預(yù)算管理體系,不斷提高財政資金使用效率,嚴(yán)格控制各項經(jīng)費的開支,在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)格控制費用開支。
(二)組織財務(wù)人員預(yù)算、績效工作培訓(xùn),加強預(yù)算、績效管理意識。