2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)計(jì)劃生育藥具服務(wù)站部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)計(jì)劃生育藥具服務(wù)站部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)計(jì)劃生育藥具服務(wù)站部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
(一)岳陽(yáng)樓區(qū)藥具站是負(fù)責(zé)編制全區(qū)年度避孕藥具需求計(jì)劃,組織實(shí)施避孕藥具儲(chǔ)存、調(diào)撥、宣傳、發(fā)放、咨詢、隨訪。
(二)切實(shí)發(fā)揮藥具的生育調(diào)節(jié)、婦女健康、疾病預(yù)防、生殖健康。
(三)負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)級(jí)計(jì)劃生育藥具的計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)管理和宣傳及藥管員的培訓(xùn)工作。
(四)負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)計(jì)劃生育保健用品市場(chǎng)進(jìn)行檢查和監(jiān)督。
(五)承擔(dān)全區(qū)避孕藥具的免費(fèi)發(fā)放工作的區(qū)政府組成部門(mén)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)計(jì)劃生育藥具服務(wù)站單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室。根據(jù)編辦核定,現(xiàn)有人數(shù)9人,其中:在職編制5人;離退休4人。
決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)獨(dú)立核算的下屬單位,2023年度部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)計(jì)劃生育藥具服務(wù)站單位本級(jí)。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
(見(jiàn)附件)
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為160.05萬(wàn)元。與上年相比,增加37.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.23%,主要是因?yàn)?/font>本年度因業(yè)務(wù)需求,計(jì)生藥具專項(xiàng)采購(gòu)增多,費(fèi)用開(kāi)支增大。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)160.05萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入160.05萬(wàn)元,占100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)160.05萬(wàn)元,其中:基本支出160.05萬(wàn)元,占100.00%;項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為160.05萬(wàn)元,與上年相比,增加37.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.23%,主要是因?yàn)?/font>本年度因業(yè)務(wù)需求,計(jì)生藥具專項(xiàng)采購(gòu)增多,費(fèi)用開(kāi)支增大。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出160.05萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加37.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.23%,主要是因?yàn)?/font>本年度因業(yè)務(wù)需求,計(jì)生藥具專項(xiàng)采購(gòu)增多,費(fèi)用開(kāi)支增大。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出160.05萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;衛(wèi)生健康(類)支出160.05萬(wàn)元,占100.00%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為103.56萬(wàn)元,支出決算數(shù)為160.05萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的154.55%,其中:
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。
年初預(yù)算為9.16萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)全部計(jì)入了計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng))。
2、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為7.93萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)全部計(jì)入了計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng))。
3、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為3.97萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:未發(fā)生相關(guān)支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.36萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)全部計(jì)入了計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng))。
5、社會(huì)保障和就業(yè)(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.24萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)全部計(jì)入了計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng))。
6、衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為17.00萬(wàn)元,支出決算為160.05萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的941.47%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政追加和調(diào)劑了部分指標(biāo),然后決算時(shí)全部計(jì)入了這個(gè)指標(biāo)。
7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為2.86萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)全部計(jì)入了計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng))。
8、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為56.08萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)全部計(jì)入了計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng))。
9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為5.95萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)全部計(jì)入了計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng))。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出160.05萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)87.55萬(wàn)元,占基本支出的54.70%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助;
公用經(jīng)費(fèi)72.50萬(wàn)元,占基本支出的45.30%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)(境);與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡?/font>安排公務(wù)接待活動(dòng);與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排公務(wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車;與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù);與上年相比無(wú)變化,主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要原因?yàn)?/font>2023年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次,主要原因?yàn)?/font>2023年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,截至2023年12月31日,本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元,支出決算為0.01萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)是0,無(wú)法計(jì)算百分比。用于開(kāi)展1次培訓(xùn),人數(shù)2人,內(nèi)容為黨的二十大精神、黨的建設(shè)、國(guó)家安全、國(guó)防教育、消防安全、禁毒知識(shí)等。
本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額34.04萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出27.44萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出6.60萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額34.04萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額34.04萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià),撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng),涉及一般公共預(yù)算支出160.05萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看,整體支出績(jī)效自評(píng)中,2023年整體支出160.05萬(wàn)元,其中:基本支出160.05萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分98分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
(二)部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),績(jī)效評(píng)價(jià)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為160.05萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為160.05萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。
績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是嚴(yán)抓出入庫(kù)管理。全年,接收并入庫(kù)避孕套38.52萬(wàn)只;壬苯醇醚膜300盒、元宮型含銅宮內(nèi)節(jié)育器410套、TCu宮內(nèi)節(jié)育器(TCu220C普通型)325套,藥具服務(wù)包250個(gè);二是更新《2023年岳陽(yáng)樓區(qū)計(jì)劃生育藥具工作(鄉(xiāng)街)考核標(biāo)準(zhǔn)》,明確各級(jí)藥管員的工作職責(zé);按質(zhì)按時(shí)統(tǒng)計(jì)、編制、報(bào)送各類報(bào)表;三是全年,組織內(nèi)部職工開(kāi)展疾病防治、優(yōu)生優(yōu)育、傳染病、慢性非傳染性疾病、疫情防控等知識(shí)的學(xué)習(xí)6次;四是共發(fā)放健康手冊(cè)500余份、孕育健康手冊(cè)300余份、避孕藥具1500余盒、提供健康咨詢服務(wù)500余次。五是目前全區(qū)范圍內(nèi)400余個(gè)診所、藥房、性保健品店等均無(wú)國(guó)家免費(fèi)藥具上市銷售,并全部張貼“禁止銷售國(guó)家免費(fèi)提供計(jì)劃生育藥具”的警示標(biāo)識(shí),進(jìn)一步規(guī)范了計(jì)生藥具市場(chǎng)管理秩序、確保了國(guó)家免費(fèi)計(jì)生藥具不流入市場(chǎng)買賣。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是領(lǐng)導(dǎo)不夠重視,管理責(zé)任模糊
有些分管領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)有充分認(rèn)識(shí)到避孕藥具管理的重要性,在日常工作中缺乏必要的檢查、指導(dǎo)和督促,工作力度也不夠。尤其突出表現(xiàn)在流動(dòng)人口、人戶分離人口以及待業(yè)人口等情況下大。分管領(lǐng)導(dǎo)將避孕藥具管理工作完全交給計(jì)生站,導(dǎo)致職責(zé)混淆不清、管理責(zé)任模糊,無(wú)法將計(jì)劃生育避孕藥具管理工作落到實(shí)處。
二是人才費(fèi)乏、避孕藥具管理水平失衡
目前,在基層計(jì)生工作中并沒(méi)有設(shè)置專門(mén)的避孕藥具管理崗位,基本都是由其他人員兼職,導(dǎo)致避孕藥具管理隊(duì)伍的工作量大,不能集中精力專心做好避孕藥具管理工作。同時(shí),所兼職的基層藥具管理員整體素質(zhì)偏低,那種既精通業(yè)務(wù)又擅長(zhǎng)管理的復(fù)合型人才+分賈乏,給管理工作帶來(lái)了很大隱患,已難以適應(yīng)新形勢(shì)下避孕藥具管理工作的要求。此外,由于避孕知識(shí)宣傳和隨訪服務(wù)工作的不到位,導(dǎo)致避孕藥具管理水平失衡,對(duì)該項(xiàng)管理工作的深層次發(fā)展不利,也降低了廣大群眾對(duì)避孕藥具使用情況的知曉率,也無(wú)法及時(shí)解決他們所關(guān)心的問(wèn)題,給育齡群眾的身心帶來(lái)傷害,同時(shí)也給計(jì)劃生育工作的順利開(kāi)展帶來(lái)了負(fù)面影響。
三是難以準(zhǔn)確掌握育齡信息
近年來(lái),隨著城市化進(jìn)程的加快,我區(qū)的流動(dòng)人口總量不斷增加,在大量人口長(zhǎng)時(shí)間流動(dòng)的情況下通常無(wú)法準(zhǔn)確掌握其就業(yè)情況和生育行為信息,給避孕藥具管理服務(wù)工作的開(kāi)展帶來(lái)了很大困難。
四是經(jīng)費(fèi)短缺
受經(jīng)費(fèi)短缺等因素的影響,我地區(qū)的避孕藥具管理工作難以有效開(kāi)展,避孕藥具的發(fā)放渠道過(guò)于單一,不能滿足育齡群眾的需求和方便領(lǐng)取,不利于避孕藥具免費(fèi)發(fā)放工作的順利開(kāi)展。
下一步改進(jìn)措施:一是夯實(shí)基礎(chǔ),在工作中做到重點(diǎn)突出,單位應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到計(jì)劃生育藥具管理工作的重要性,提高基礎(chǔ)服務(wù)工作的水平和質(zhì)量,建立和完善基層藥具發(fā)放及管理制度,明確藥具發(fā)放對(duì)象,做好隨訪和信息收集及分析工作,及時(shí)解決藥具管理工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。二是提高避孕藥具管理人員的綜合素質(zhì)。為提高避孕藥具管理人員的專業(yè)素養(yǎng)和工作能力,應(yīng)從實(shí)際情況出發(fā)通過(guò)培訓(xùn)等方法使其了解更多有關(guān)藥具管理工作的常識(shí),提高其專業(yè)知識(shí)水平。同時(shí),還要重點(diǎn)普及避孕藥具的使用方法,了解其不良反應(yīng),使避孕藥具管理人員在宣傳和發(fā)放避孕藥具工作中提高服務(wù)水平,通過(guò)宣講提高廣大群眾對(duì)避孕藥具及其使用方法的知曉度,切實(shí)發(fā)揮避孕藥具的作用,進(jìn)而將工作落到實(shí)處。另外,還要加強(qiáng)思想教育工作,提高避孕藥具工作人員的職業(yè)素養(yǎng),使其能夠耐心的開(kāi)展工作,積極與群眾進(jìn)行交流,認(rèn)真細(xì)致的回答避孕對(duì)象提出的問(wèn)題,以良好的工作狀態(tài)、嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度獲得群眾的肯定和信賴。三是創(chuàng)新避孕藥具服務(wù)機(jī)制,提高服務(wù)水平。大量外來(lái)人口涌入城市務(wù)工之后,避孕藥具的管理難度也進(jìn)一步加大,管理人員的工作量也隨之增加。針對(duì)這種情況,應(yīng)積極宣傳《計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理?xiàng)l例》,提高育齡人群對(duì)避孕知識(shí)的知曉率。還應(yīng)積極探索和創(chuàng)新避孕藥具服務(wù)機(jī)制,在提高工作效率的同時(shí)保證渠道暢通,做到按需發(fā)放和保障供應(yīng),建立并完善避孕藥具服務(wù)體系,加大新型避孕藥具文化的宣傳力度。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)計(jì)劃生育藥具服務(wù)站決算公開(kāi)表.xlsx
2023年績(jī)效自評(píng)表(岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)計(jì)劃生育藥具服務(wù)站).docx