岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)王家河街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算公開(kāi)
來(lái)源:區(qū)衛(wèi)健局   2023-09-20 18:52

 

 

2022年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)

王家河街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門(mén)決算

 

 

目錄

 

第一部分  岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)王家河街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置決算單位構(gòu)成

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)王家河街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門(mén)概況

 

 

一、部門(mén)職責(zé)

(一)根據(jù)授權(quán),負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行中央和省、市關(guān)于城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作的方針、政策;擬訂本街道(鄉(xiāng))、社區(qū)(村)范圍內(nèi)關(guān)于基層衛(wèi)生健康服務(wù)工作的規(guī)章、方案,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施;以轄區(qū)范圍內(nèi)的家庭和居民為服務(wù)對(duì)象,以婦女、兒童、老年人、慢性病人、殘疾人、重性精神障礙患者、肺結(jié)核患者、貧困居民為服務(wù)重點(diǎn),承擔(dān)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目和一般常見(jiàn)病、多發(fā)病的基本醫(yī)療服務(wù)。負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)居民的家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。

落實(shí)分級(jí)診療及雙向轉(zhuǎn)診的相關(guān)制度;負(fù)責(zé)社區(qū)衛(wèi)生診斷,傳染病疫情報(bào)告和監(jiān)測(cè),預(yù)防接種,結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病預(yù)防,常見(jiàn)傳染病防治,地方病、寄生蟲(chóng)病防治,健康檔案管理,愛(ài)國(guó)衛(wèi)生指導(dǎo)等。

負(fù)責(zé)殘疾康復(fù)、疾病恢復(fù)期康復(fù),家庭和社區(qū)康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)等。

負(fù)責(zé)衛(wèi)生知識(shí)普及,個(gè)體和群體的健康管理,重點(diǎn)人群與重點(diǎn)場(chǎng)所健康教育,宣傳健康行為和生活方式等。

負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理、考核各街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站(村衛(wèi)生室)的相關(guān)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)王家河街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:財(cái)務(wù)室、主任辦公室、副主任辦公室、綜合辦公室、收費(fèi)室、工會(huì)辦公室、中醫(yī)診室、心電圖室、B超室、手術(shù)室、醫(yī)生辦公室、護(hù)理部、藥房、會(huì)議室。年末核編人員13人,在職人員10人,設(shè)主任院長(zhǎng)1名。

(二)決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)下屬單位,岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)王家河街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)王家河街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心本級(jí)。

 

 

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

(見(jiàn)附件)

 

 

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為1161.14萬(wàn)元。因?yàn)楸締挝?022年才納入財(cái)政部門(mén)預(yù)算,以前年度沒(méi)有做過(guò)部門(mén)決算報(bào)表,故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)1161.14萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入502.34萬(wàn)元,占43.26%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入658.80萬(wàn)元,占56.74%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)1161.14萬(wàn)元,其中:基本支出1161.14萬(wàn)元,占100.00%;項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為502.34萬(wàn)元,因?yàn)楸締挝?022年才納入財(cái)政部門(mén)預(yù)算,以前年度沒(méi)有做過(guò)部門(mén)決算報(bào)表,故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出502.34萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的43.26%,因?yàn)楸締挝?022年才納入財(cái)政部門(mén)預(yù)算,以前年度沒(méi)有做過(guò)部門(mén)決算報(bào)表,故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出502.34萬(wàn)元,主要用于以下方面:衛(wèi)生健康(類(lèi))支出502.34萬(wàn)元,占100.00%

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為155.05萬(wàn)元,支出決算數(shù)為502.34萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的323.99%,其中:

1、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為10.57萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)計(jì)入了城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。

2、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為5.28萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:未發(fā)生相關(guān)支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.55萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)計(jì)入了城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。

4、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.66萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)計(jì)入了城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。

5、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為18.00萬(wàn)元,支出決算為502.34萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的2790.78%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政追加了部分指標(biāo),然后決算時(shí)全部計(jì)入了這個(gè)指標(biāo)。

6、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。

年初預(yù)算為4.95萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)計(jì)入了城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。

7、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為103.47萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)計(jì)入了城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。

8、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

年初預(yù)算為11.57萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)計(jì)入了城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出502.34萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)384.40萬(wàn)元,占基本支出的76.52%,主要包括基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)117.94萬(wàn)元,占基本支出的23.48%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)(境);因?yàn)楸締挝?022年才納入財(cái)政部門(mén)預(yù)算,以前年度沒(méi)有做過(guò)部門(mén)決算報(bào)表,故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng);因?yàn)楸締挝?/font>2022年才納入財(cái)政部門(mén)預(yù)算,以前年度沒(méi)有做過(guò)部門(mén)決算報(bào)表,故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē);因?yàn)楸締挝?022年才納入財(cái)政部門(mén)預(yù)算,以前年度沒(méi)有做過(guò)部門(mén)決算報(bào)表,故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù);因?yàn)楸締挝?022年才納入財(cái)政部門(mén)預(yù)算,以前年度沒(méi)有做過(guò)部門(mén)決算報(bào)表,故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。因本年度“三公”決算無(wú)發(fā)生數(shù),無(wú)法計(jì)算占比百分比。其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次,主要原因?yàn)?022年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,截至2022年12月31日,本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù);本部門(mén)無(wú)培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù);本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。本部門(mén)2022年度未發(fā)生政府采購(gòu)。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1,其他用車(chē)主要是單位的救護(hù)車(chē);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià),撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng),涉及一般公共預(yù)算支出502.34萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看,整體支出績(jī)效自評(píng)中,2022年整體支出1161.14萬(wàn)元,其中:基本支出1161.14萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分97分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

本部門(mén)無(wú)項(xiàng)目支出,未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng),無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

(二)部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),績(jī)效評(píng)價(jià)得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為1161.14萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1161.14萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%?(jī)效目標(biāo)完成情況:一是做好核酸采樣,建立預(yù)警機(jī)制。嚴(yán)格落實(shí)指揮部對(duì)中高風(fēng)險(xiǎn)崗位、中高風(fēng)險(xiǎn)人員的核酸采樣應(yīng)采盡采和普通居民的愿采盡采工作,今年來(lái),中心與轄區(qū)采樣點(diǎn)共計(jì)單采30677人次,混采526347人次。抓好省運(yùn)會(huì)保障性采樣等臨時(shí)防控工作;與轄區(qū)街道共同設(shè)立追陽(yáng)小組,保障基層預(yù)警,構(gòu)筑防控哨點(diǎn)。二是做實(shí)公衛(wèi)服務(wù),保障居民健康。1、累計(jì)管理高血壓2215人;累計(jì)管理糖尿病839人;老年人健康體檢2712人次;舉辦講座、義診等健教活動(dòng)21次,覆蓋840余人次;2、為充分發(fā)揮家庭醫(yī)生作為居民健康“守門(mén)人”作用,中心結(jié)合基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作實(shí)際,全面推進(jìn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù),截至目前,已簽約人數(shù)計(jì)為14368人,占服務(wù)總?cè)巳旱?4%,其中重點(diǎn)人群簽約4784人,簽約率為54.03%,同時(shí)通過(guò)義診、講座、上門(mén)訪視等多形式宣傳活動(dòng),進(jìn)一步提高居民對(duì)家庭醫(yī)生工作的認(rèn)識(shí),提升了群眾滿意度。3、配合街道開(kāi)展重點(diǎn)人群健康狀況調(diào)查,截至目前共調(diào)查3513人,其中重點(diǎn)人群173人,次重點(diǎn)人群375人,對(duì)符合條件未接種的居民引導(dǎo)盡快接種,并提供健康咨詢、上門(mén)送藥、健康隨訪服務(wù),對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)人群免費(fèi)發(fā)放愛(ài)心防疫包,目前已累計(jì)發(fā)放950份,獲得轄區(qū)廣大群眾的認(rèn)可和好評(píng)。三是完成城市癌癥篩查調(diào)查問(wèn)卷403份,口腔癌調(diào)查問(wèn)卷65份,超額完成任務(wù);四是2022年來(lái),我中心醫(yī)療業(yè)務(wù),根據(jù)當(dāng)前重點(diǎn),全力提供醫(yī)療救治工作。先后經(jīng)歷“醫(yī)療停診保障防控”、“逐步恢復(fù)醫(yī)療秩序”、“門(mén)診住院盡收盡治”三個(gè)階段,截至12月31日,中心門(mén)診接診22546人次,收入441萬(wàn)元,收治住院180人次,收入26.8萬(wàn)元。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是人民群眾對(duì)我中心的知曉度不夠高。多數(shù)居民對(duì)我中心了解有限,以為是辦低保、養(yǎng)老之類(lèi)的社區(qū)機(jī)構(gòu)。最常聽(tīng)到的話就是:這個(gè)機(jī)構(gòu)是打疫苗的地方。即使了解也不太認(rèn)可,認(rèn)為其規(guī)模小、設(shè)備差甚至沒(méi)有、藥品不全,對(duì)醫(yī)生的技術(shù)不放心。二是社區(qū)居民健康檔案建立不全面、不準(zhǔn)確、不能共享。我中心雖然按照要求通過(guò)走訪的形式建立了以戶為單位的健康檔案資料,但對(duì)信息的準(zhǔn)確性、及時(shí)更新性,存在疑慮。未能實(shí)現(xiàn)健康資料所有醫(yī)療機(jī)構(gòu)共享,不利于雙向轉(zhuǎn)診工作的開(kāi)展。在建立健康檔案時(shí)。存在居民不配合現(xiàn)象,對(duì)工作人員以不開(kāi)門(mén)、不回答等回避態(tài)度拒之。檔案資料多是病人自己提供了病史,而未進(jìn)行體檢,沒(méi)有相關(guān)的數(shù)據(jù),可靠性不高。三是缺乏全科醫(yī)生等相應(yīng)的醫(yī)務(wù)人員。我中心現(xiàn)有醫(yī)護(hù)人員主要都是學(xué)歷層次較低的專(zhuān)科醫(yī)生。只局限在專(zhuān)科診療水平上。缺乏全科醫(yī)生、社區(qū)護(hù)士。人員素質(zhì)低,在數(shù)量和質(zhì)量上遠(yuǎn)不能滿足社區(qū)居民多層次、全方位的綜合醫(yī)療保健服務(wù)需求,因此社區(qū)居民對(duì)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)缺乏信任感,從而影響社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)順利開(kāi)展。下一步改進(jìn)措施:一是繼續(xù)配合街道、轄區(qū)開(kāi)展重點(diǎn)人群健康調(diào)查,保障轄區(qū)老年人、慢性病在新形勢(shì)下的健康狀況。二是做好“由防轉(zhuǎn)治”工作重心轉(zhuǎn)變,做好分級(jí)診療、基層首診,重點(diǎn)為輕癥患者提供醫(yī)療保健服務(wù)。三是大力發(fā)展中心醫(yī)療業(yè)務(wù),進(jìn)一步推進(jìn)中醫(yī)藥業(yè)務(wù)發(fā)展,提升業(yè)務(wù)收入,打造符合中心實(shí)際的醫(yī)療特色品牌。

詳見(jiàn)附件。

 

 

第四部分  名詞解釋

 

 

一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

 

 

第五部分  附件

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)王家河街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度決算公開(kāi)表.XLS

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)王家河街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度自評(píng)表格.docx