2022年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)
王家河街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)王家河街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)王家河街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
(一)根據(jù)授權(quán),負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行中央和省、市關(guān)于城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作的方針、政策;擬訂本街道(鄉(xiāng))、社區(qū)(村)范圍內(nèi)關(guān)于基層衛(wèi)生健康服務(wù)工作的規(guī)章、方案,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施;以轄區(qū)范圍內(nèi)的家庭和居民為服務(wù)對(duì)象,以婦女、兒童、老年人、慢性病人、殘疾人、重性精神障礙患者、肺結(jié)核患者、貧困居民為服務(wù)重點(diǎn),承擔(dān)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目和一般常見(jiàn)病、多發(fā)病的基本醫(yī)療服務(wù)。負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)居民的家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。
(二)落實(shí)分級(jí)診療及雙向轉(zhuǎn)診的相關(guān)制度;負(fù)責(zé)社區(qū)衛(wèi)生診斷,傳染病疫情報(bào)告和監(jiān)測(cè),預(yù)防接種,結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病預(yù)防,常見(jiàn)傳染病防治,地方病、寄生蟲(chóng)病防治,健康檔案管理,愛(ài)國(guó)衛(wèi)生指導(dǎo)等。
(三)負(fù)責(zé)殘疾康復(fù)、疾病恢復(fù)期康復(fù),家庭和社區(qū)康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)等。
(四)負(fù)責(zé)衛(wèi)生知識(shí)普及,個(gè)體和群體的健康管理,重點(diǎn)人群與重點(diǎn)場(chǎng)所健康教育,宣傳健康行為和生活方式等。
(五)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理、考核各街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站(村衛(wèi)生室)的相關(guān)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)王家河街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:財(cái)務(wù)室、主任辦公室、副主任辦公室、綜合辦公室、收費(fèi)室、工會(huì)辦公室、中醫(yī)診室、心電圖室、B超室、手術(shù)室、醫(yī)生辦公室、護(hù)理部、藥房、會(huì)議室。年末核編人員13人,在職人員10人,設(shè)主任(院長(zhǎng))1名。
(二)決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)下屬單位,岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)王家河街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)王家河街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心本級(jí)。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
(見(jiàn)附件)
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為1161.14萬(wàn)元。因?yàn)楸締挝?022年才納入財(cái)政部門(mén)預(yù)算,以前年度沒(méi)有做過(guò)部門(mén)決算報(bào)表,故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)1161.14萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入502.34萬(wàn)元,占43.26%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入658.80萬(wàn)元,占56.74%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)1161.14萬(wàn)元,其中:基本支出1161.14萬(wàn)元,占100.00%;項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為502.34萬(wàn)元,因?yàn)楸締挝?022年才納入財(cái)政部門(mén)預(yù)算,以前年度沒(méi)有做過(guò)部門(mén)決算報(bào)表,故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出502.34萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的43.26%,因?yàn)楸締挝?022年才納入財(cái)政部門(mén)預(yù)算,以前年度沒(méi)有做過(guò)部門(mén)決算報(bào)表,故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出502.34萬(wàn)元,主要用于以下方面:衛(wèi)生健康(類(lèi))支出502.34萬(wàn)元,占100.00%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為155.05萬(wàn)元,支出決算數(shù)為502.34萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的323.99%,其中:
1、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為10.57萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)計(jì)入了城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為5.28萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:未發(fā)生相關(guān)支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.55萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)計(jì)入了城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.66萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)計(jì)入了城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。
5、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為18.00萬(wàn)元,支出決算為502.34萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的2790.78%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政追加了部分指標(biāo),然后決算時(shí)全部計(jì)入了這個(gè)指標(biāo)。
6、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為4.95萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)計(jì)入了城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。
7、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為103.47萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)計(jì)入了城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。
8、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為11.57萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)計(jì)入了城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出502.34萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)384.40萬(wàn)元,占基本支出的76.52%,主要包括基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)117.94萬(wàn)元,占基本支出的23.48%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)(境);因?yàn)楸締挝?022年才納入財(cái)政部門(mén)預(yù)算,以前年度沒(méi)有做過(guò)部門(mén)決算報(bào)表,故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng);因?yàn)楸締挝?/font>2022年才納入財(cái)政部門(mén)預(yù)算,以前年度沒(méi)有做過(guò)部門(mén)決算報(bào)表,故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē);因?yàn)楸締挝?022年才納入財(cái)政部門(mén)預(yù)算,以前年度沒(méi)有做過(guò)部門(mén)決算報(bào)表,故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù);因?yàn)楸締挝?022年才納入財(cái)政部門(mén)預(yù)算,以前年度沒(méi)有做過(guò)部門(mén)決算報(bào)表,故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。因本年度“三公”決算無(wú)發(fā)生數(shù),無(wú)法計(jì)算占比百分比。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次,主要原因?yàn)?022年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,截至2022年12月31日,本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù);本部門(mén)無(wú)培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù);本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。本部門(mén)2022年度未發(fā)生政府采購(gòu)。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛,其他用車(chē)主要是單位的救護(hù)車(chē);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià),撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng),涉及一般公共預(yù)算支出502.34萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看,整體支出績(jī)效自評(píng)中,2022年整體支出1161.14萬(wàn)元,其中:基本支出1161.14萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分97分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門(mén)無(wú)項(xiàng)目支出,未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng),無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
(二)部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),績(jī)效評(píng)價(jià)得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為1161.14萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1161.14萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%?(jī)效目標(biāo)完成情況:一是做好核酸采樣,建立預(yù)警機(jī)制。嚴(yán)格落實(shí)指揮部對(duì)中高風(fēng)險(xiǎn)崗位、中高風(fēng)險(xiǎn)人員的核酸采樣應(yīng)采盡采和普通居民的愿采盡采工作,今年來(lái),中心與轄區(qū)采樣點(diǎn)共計(jì)單采30677人次,混采526347人次。抓好省運(yùn)會(huì)保障性采樣等臨時(shí)防控工作;與轄區(qū)街道共同設(shè)立追陽(yáng)小組,保障基層預(yù)警,構(gòu)筑防控哨點(diǎn)。二是做實(shí)公衛(wèi)服務(wù),保障居民健康。1、累計(jì)管理高血壓2215人;累計(jì)管理糖尿病839人;老年人健康體檢2712人次;舉辦講座、義診等健教活動(dòng)21次,覆蓋840余人次;2、為充分發(fā)揮家庭醫(yī)生作為居民健康“守門(mén)人”作用,中心結(jié)合基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作實(shí)際,全面推進(jìn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù),截至目前,已簽約人數(shù)計(jì)為14368人,占服務(wù)總?cè)巳旱?4%,其中重點(diǎn)人群簽約4784人,簽約率為54.03%,同時(shí)通過(guò)義診、講座、上門(mén)訪視等多形式宣傳活動(dòng),進(jìn)一步提高居民對(duì)家庭醫(yī)生工作的認(rèn)識(shí),提升了群眾滿意度。3、配合街道開(kāi)展重點(diǎn)人群健康狀況調(diào)查,截至目前共調(diào)查3513人,其中重點(diǎn)人群173人,次重點(diǎn)人群375人,對(duì)符合條件未接種的居民引導(dǎo)盡快接種,并提供健康咨詢、上門(mén)送藥、健康隨訪服務(wù),對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)人群免費(fèi)發(fā)放愛(ài)心防疫包,目前已累計(jì)發(fā)放950份,獲得轄區(qū)廣大群眾的認(rèn)可和好評(píng)。三是完成城市癌癥篩查調(diào)查問(wèn)卷403份,口腔癌調(diào)查問(wèn)卷65份,超額完成任務(wù);四是2022年來(lái),我中心醫(yī)療業(yè)務(wù),根據(jù)當(dāng)前重點(diǎn),全力提供醫(yī)療救治工作。先后經(jīng)歷“醫(yī)療停診保障防控”、“逐步恢復(fù)醫(yī)療秩序”、“門(mén)診住院盡收盡治”三個(gè)階段,截至12月31日,中心門(mén)診接診22546人次,收入441萬(wàn)元,收治住院180人次,收入26.8萬(wàn)元。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是人民群眾對(duì)我中心的知曉度不夠高。多數(shù)居民對(duì)我中心了解有限,以為是辦低保、養(yǎng)老之類(lèi)的社區(qū)機(jī)構(gòu)。最常聽(tīng)到的話就是:這個(gè)機(jī)構(gòu)是打疫苗的地方。即使了解也不太認(rèn)可,認(rèn)為其規(guī)模小、設(shè)備差甚至沒(méi)有、藥品不全,對(duì)醫(yī)生的技術(shù)不放心。二是社區(qū)居民健康檔案建立不全面、不準(zhǔn)確、不能共享。我中心雖然按照要求通過(guò)走訪的形式建立了以戶為單位的健康檔案資料,但對(duì)信息的準(zhǔn)確性、及時(shí)更新性,存在疑慮。未能實(shí)現(xiàn)健康資料所有醫(yī)療機(jī)構(gòu)共享,不利于雙向轉(zhuǎn)診工作的開(kāi)展。在建立健康檔案時(shí)。存在居民不配合現(xiàn)象,對(duì)工作人員以不開(kāi)門(mén)、不回答等回避態(tài)度拒之。檔案資料多是病人自己提供了病史,而未進(jìn)行體檢,沒(méi)有相關(guān)的數(shù)據(jù),可靠性不高。三是缺乏全科醫(yī)生等相應(yīng)的醫(yī)務(wù)人員。我中心現(xiàn)有醫(yī)護(hù)人員主要都是學(xué)歷層次較低的專(zhuān)科醫(yī)生。只局限在專(zhuān)科診療水平上。缺乏全科醫(yī)生、社區(qū)護(hù)士。人員素質(zhì)低,在數(shù)量和質(zhì)量上遠(yuǎn)不能滿足社區(qū)居民多層次、全方位的綜合醫(yī)療保健服務(wù)需求,因此社區(qū)居民對(duì)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)缺乏信任感,從而影響社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)順利開(kāi)展。下一步改進(jìn)措施:一是繼續(xù)配合街道、轄區(qū)開(kāi)展重點(diǎn)人群健康調(diào)查,保障轄區(qū)老年人、慢性病在新形勢(shì)下的健康狀況。二是做好“由防轉(zhuǎn)治”工作重心轉(zhuǎn)變,做好分級(jí)診療、基層首診,重點(diǎn)為輕癥患者提供醫(yī)療保健服務(wù)。三是大力發(fā)展中心醫(yī)療業(yè)務(wù),進(jìn)一步推進(jìn)中醫(yī)藥業(yè)務(wù)發(fā)展,提升業(yè)務(wù)收入,打造符合中心實(shí)際的醫(yī)療特色品牌。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)王家河街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度決算公開(kāi)表.XLS
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)王家河街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度自評(píng)表格.docx