2021年岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表(匯總表)
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
第一部分:岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
負(fù)責(zé)全區(qū)職工、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險相關(guān)業(yè)務(wù)工作
(二)機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定,我局內(nèi)設(shè)股室10個(辦公室、財務(wù)股、政策法規(guī)股、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)管理股、基金稽核管理股、醫(yī)藥救助管理股、特殊人群和個人賬戶管理股、信息管理股、協(xié)議醫(yī)藥機構(gòu)監(jiān)管股),參公人員26名,全額事業(yè)編制人員25名,退休人員10名,全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年單位預(yù)算收入為1539.63萬元,均為一般公共預(yù)算收入。較2020年預(yù)算收入1302.85萬元增加了236.78萬元,主要由于人員的工資福利支出增加和專項經(jīng)費增加。
(二)支出預(yù)算
2021年支出預(yù)算數(shù)為1539.63萬元,其中社會保障和就業(yè)支出115.39萬元,衛(wèi)生健康支出1379.74萬元,住房保障支出44.5萬元。支出較去年增加236.78萬元,其中基本支出增加113.78萬元,項目支出增加123萬元,其中基本支出較上年增加主要是因為人員人數(shù)、工資增加,公用經(jīng)費增加,項目支出增加主要是因為人員項目經(jīng)費增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1539.63萬元,其中衛(wèi)生健康支出1379.74萬元,占總支出的90%,社會保障和就業(yè)支出115.39萬元,占總支出的7%,住房保障支出44.5萬元,占總支出的3%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為771.63萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出出:2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為768萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和醫(yī)療救助經(jīng)費等。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費431萬元,主要用于:宣傳費96萬元;勞務(wù)派遣工資100萬元;醫(yī)療監(jiān)管35萬元;網(wǎng)絡(luò)維護(hù)30萬元;專家評審10萬元;制卡經(jīng)費50萬元 ;機房信息化建設(shè)110萬元)。 醫(yī)療救助300萬元,主要用于救助貧困群眾的專項資金;其他對個人和家庭的補助支出37萬元,主要用于單位在編職工、退休人員的生活福利。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款99.38萬元,比上年減少13.16萬元,降低12%。主要原因是單位從多方面制定節(jié)約方案,節(jié)能降耗。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)25萬元,其中,公務(wù)接待費25萬元,和2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)持平。本單位無出國出境費用,本單位無公務(wù)用車所以無公務(wù)用車開支費用也沒有購置公務(wù)用車計劃。
(三)一般性支出情況
本部門2021年會議費預(yù)算22萬元,擬召開6次會議,人數(shù)200人,內(nèi)容為城鄉(xiāng)居民醫(yī)保征繳宣傳動員會、打擊欺詐騙保會議等;培訓(xùn)費預(yù)算13萬元,擬開展4次培訓(xùn),人數(shù)400人,主要內(nèi)容為所有醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)醫(yī)保工作人員的醫(yī);鹫骼U、醫(yī)保政策各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)等內(nèi)容。
(四)政府采購情況
本部門2021年政府采購預(yù)算總額209.02萬元,其中貨物類108.02萬元,服務(wù)類101萬元。
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理,納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1539.63萬元,其中,基本支出771.63萬元,項目支出768萬元。詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表》,第23張表《部門(單位)整體支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表》。本單位無重點項目。
重點項目預(yù)算績效:
1、醫(yī)療救助300萬元;項目屬性:延續(xù)項目;績效目標(biāo):解決貧困家庭看病難的問題。
2、保障單位日常網(wǎng)絡(luò)安全110萬元;項目屬性:新增項目;績效目標(biāo):確保全區(qū)醫(yī)保信息系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的安全、管理、維護(hù)和信息發(fā)布。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表(匯總表)
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表