岳陽市岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室
2023年度部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
23、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
24、整體支出績效目標(biāo)表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預(yù)算表(貨物、工程采購、購買服務(wù))
注:以上部門預(yù)算公開報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)全區(qū)禁違拆違治違工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、日常督查、考核督辦、交流調(diào)研;
2、協(xié)調(diào)組織區(qū)域內(nèi)的大型禁違拆違治違執(zhí)法行動(dòng);
3、完善區(qū)禁違拆違治違工作規(guī)劃及相關(guān)政策、考核督辦制度,對各鄉(xiāng)、街道辦事處的禁違工作進(jìn)行綜合考評;
4、協(xié)調(diào)規(guī)劃部門、鄉(xiāng)、街道辦事處做好集體土地上村(居)民住房建設(shè)報(bào)建審批工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽市岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):
1、綜合辦公室
負(fù)責(zé)本單位的政務(wù)綜合協(xié)調(diào)、后勤服務(wù)與管理工作;負(fù)責(zé)起草工作計(jì)劃、總結(jié)、內(nèi)部制度;負(fù)責(zé)文秘、保密、信息、宣傳、議案、提案、接待聯(lián)絡(luò)等工作;負(fù)責(zé)本單位日常管理等工作。
2、督查考核室
負(fù)責(zé)建立、完善全區(qū)違法建設(shè)電子臺賬和紙質(zhì)檔案;負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)、街道辦事處的禁違工作日常督查;負(fù)責(zé)違法建設(shè)案件的交辦、督辦;負(fù)責(zé)對各鄉(xiāng)、街道辦事處,村、社區(qū)禁違拆違治違工作進(jìn)行綜合性考評;負(fù)責(zé)督查各鄉(xiāng)、街道辦事處禁違人員的工作狀態(tài),規(guī)范執(zhí)法行為。
3、政工室
負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和二級機(jī)構(gòu)的干部人事管理、機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資、職稱申報(bào)、績效考核、計(jì)劃生育、工會(huì)及食堂后勤管理等工作。
4、政策法規(guī)室
負(fù)責(zé)宣傳貫徹與城鄉(xiāng)規(guī)劃相關(guān)的法律、法規(guī)及禁違政策;承辦相關(guān)規(guī)范性文件、政策制度的起草、報(bào)批工作;負(fù)責(zé)集體土地上村(居)民住房建設(shè)工作的協(xié)調(diào)組織;負(fù)責(zé)協(xié)助規(guī)劃、鄉(xiāng)、街道辦事處做好集體土地上村(居)民住房建設(shè)申報(bào)、審批工作。
5、信訪工作室
承擔(dān)岳陽樓區(qū)違法建設(shè)舉報(bào)熱線的建設(shè)、運(yùn)行、管理工作;負(fù)責(zé)回復(fù)、調(diào)查、督辦市政府公共服務(wù)熱線“12345”中有關(guān)岳陽樓區(qū)違法建設(shè)、民生建房問題的咨詢、投訴、舉報(bào);負(fù)責(zé)受理、處置、協(xié)調(diào)公民、法人或其它組織有關(guān)岳陽樓區(qū)禁違工作的信訪舉報(bào)。
下屬二級機(jī)構(gòu)1個(gè):岳陽樓區(qū)禁違拆違治違巡查督查大隊(duì)。
本單位編制50人,實(shí)有46人,其中包含在職在編43人,退休2人,編外人員1人。
(三)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位下屬岳陽樓區(qū)禁違拆違治違巡查督查大隊(duì),本次2023年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級和岳陽樓區(qū)禁違拆違治違巡查督查大隊(duì)。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算681.96萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款681.96萬元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元,財(cái)政專戶管理資金0.00萬元,上級補(bǔ)助收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件17-19(政府性基金預(yù)算)、20(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、21表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年減少19.78萬元,主要是因?yàn)?/font>項(xiàng)目支出鄉(xiāng)辦綜合整治經(jīng)費(fèi)減少。
(二)支出預(yù)算
2023年本部門支出預(yù)算681.96萬元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出91.23萬元,衛(wèi)生健康支出19.38萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出530.23萬元,住房保障支出41.12萬元。支出較去年減少19.78萬元,其中基本支出減少20.47萬元,項(xiàng)目支出增加0.69萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)?/font>精簡不必要的部門和職位、優(yōu)化設(shè)備和資源利用、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和控制以及積極開展籌款活動(dòng);項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)?/font>單位同志家屬增加死亡撫恤金。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算681.96萬元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出91.23萬元,占13.38%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出530.23萬元,占77.75%;衛(wèi)生健康支出19.38萬元,占2.84%;住房保障支出41.12萬元,占6.03%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為626.47萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)549.07萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;商品和服務(wù)支出77.40萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
(二)項(xiàng)目支出:2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為55.49萬元,其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出40.00萬元,主要用于禁違拆違治違業(yè)務(wù)工作等方面;編外用工人員經(jīng)費(fèi)5.80萬元,主要用于編外用工人員社保、工資等方面;撫恤金0.69萬元,主要用于單位死亡職工家屬撫恤等方面;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.00萬元,主要用于單位執(zhí)法用車加油維修等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出,所以公開的附件17-19(政府性基金預(yù)算)均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)18.00萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,因公出國(境)費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)18.00萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)18.00萬元。比上一年增加9.00萬元,增加100.00%,主要原因是用于巡查拆違,增加了用車頻率,所以開支與2022年相比上升。
(三)一般性支出情況
本部門2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算3.00萬元,擬召開3-5次會(huì)議,人數(shù)50-200人,內(nèi)容為禁違工作部署會(huì)、推進(jìn)會(huì)、督導(dǎo)會(huì)等。
培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.00萬元,擬開展2-3次培訓(xùn),人數(shù)50-200人,內(nèi)容為禁違執(zhí)法業(yè)務(wù)、禁違執(zhí)法證培訓(xùn)等。
2023年度本部門未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
(四)政府采購情況
本部門2023年政府采購預(yù)算總額128.88萬元,其中工程類20.00萬元,貨物類58.88萬元,服務(wù)類50.00萬元。
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底,本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)185.61萬元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬元;通用設(shè)備原值小計(jì)157.40萬元;專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬元;文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元;圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元;家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)28.21萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元。
截至2022年12月底,本部門共有車輛11輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車11輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為681.96萬元,其中,基本支出626.47萬元,項(xiàng)目支出55.49萬元,詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。
六、名詞解釋
(一)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(四)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
(五)基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(七)會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
(八)培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
(見附件)
岳陽市岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室2023年度部門預(yù)算公開表.xlsx