岳陽市直管公房運營服務中心
2022年度單位預算說明
目錄
第一部分 2022年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、省級專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預算表(貨物、工程采購、購買服務)
注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2022年單位預算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責
負責貫徹執(zhí)行公共租賃房屋管理的法律、法規(guī)和政策,參與擬定公共租賃房屋管理的政策法規(guī)文件;制定公共租賃房屋運營管理的各項制度;負責公共租賃房屋的管理、維修、租金收取工作,協(xié)助實施公共租賃房屋危舊房的改造及公共租賃房屋的征遷工作;負責公共租賃房屋運營騰退管理;負責查處有關違法違規(guī)行為,協(xié)調處理運營管理過程中有關信訪問題;負責公共租賃房屋資產(chǎn)保值增值及安全管理工作;完成上級部門交辦的其他工作。
(二)機構設置
單位領導崗位4個。現(xiàn)共有編制34人,實有32人。其中:正科級職員1個,副科級級職員3名。內(nèi)設股室 8個:計財股,住保股,工程股,稽查股,房管一所,房管二所,春和所,辦公室。
(三)預算單位構成
本單位無下屬單位,本次2022年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算577.29萬元,其中,一般公共預算撥款577.29萬元,上級補助收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上年結轉0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經(jīng)營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。本單位2021年屬于岳陽市住房保障服務中心下屬二級機構單位,數(shù)據(jù)合并公開無法拆分,2022年1月份下沉至樓區(qū)后開始獨立核算,故無上年數(shù)據(jù)對比。
(二)支出預算
2022年本單位支出預算577.29萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出126.16萬元,衛(wèi)生健康支出15.76萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出397.85萬元,住房保障支出37.52萬元。本單位2021年屬于岳陽市住房保障服務中心下屬二級機構單位,數(shù)據(jù)合并公開無法拆分,2022年1月份下沉至樓區(qū)后開始獨立核算,故無上年數(shù)據(jù)對比。
三、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算577.29萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出126.16萬元,占21.85%,衛(wèi)生健康支出15.76萬元,占2.73%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出397.85萬元,占68.92%,住房保障支出37.52萬元,占6.50%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年基本支出年初預算數(shù)為577.29萬元,其中:人員經(jīng)費516.09萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助;商品和服務支出61.20萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出。
(二)項目支出:2022年度本單位無項目預算。
四、政府性基金預算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)均為空。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
本單位2022年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款61.20萬元。本單位2021年屬于岳陽市住房保障服務中心下屬二級機構單位,數(shù)據(jù)合并公開無法拆分,2022年1月份下沉至樓區(qū)后開始獨立核算,故無上年數(shù)據(jù)對比。
(二)“三公”經(jīng)費預算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)1.00萬元,其中,公務接待費1.00萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務用車購置及運行費0.00萬元,其中公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費0.00萬元。本單位2021年屬于岳陽市住房保障服務中心下屬二級機構單位,數(shù)據(jù)合并公開無法拆分,2022年1月份下沉至樓區(qū)后開始獨立核算,故無上年數(shù)據(jù)對比。
(三)一般性支出情況
本單位2022年會議費預算0.50萬元,擬召開2次會議,人數(shù)47人,內(nèi)容為住房保障管理學習會議;培訓費預算0.50萬元,擬開展1次培訓,人數(shù)6人,內(nèi)容為事業(yè)人員教育服務培訓;2022年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況
本單位2022年政府采購預算總額60.36萬元,其中工程類4.10萬元,貨物類43.71萬元,服務類12.55萬元。
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底,本單位固定資產(chǎn)原值合計80.13萬元,其中:土地、房屋及構筑物原值小計4.50萬元;通用設備原值小計54.06萬元;專用設備原值小計0.00萬元;文物和陳列品原值小計0.00萬元;圖書檔案原值小計0.00萬元;家具、用具、裝具及動植物原值小計21.57萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.35萬元。
截至2021年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
(六)預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為577.29萬元,其中,基本支出577.29萬元,項目支出0.00萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
(一)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(二)機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(三)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
(五)基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(七)會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
(八)培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 單位預算公開表格
(見附件)