岳陽市岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心2022年度部門決算公開
來源:區(qū)發(fā)改局   2023-09-20 10:50

 

 

2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)

生態(tài)能源服務(wù)中心部門決算

 

 

目錄

 

第一部分  岳陽市岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、政府采購支出說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、2022年度預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳陽市岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心部門概況

 

 

一、部門職責(zé)

負(fù)責(zé)研究提出全區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略和體制改革建議;擬訂能源發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用。負(fù)責(zé)宣傳貫徹國家和省、市有關(guān)節(jié)能的法律、法規(guī)、政策,宣傳貫徹國家有關(guān)節(jié)能監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)以及能耗限額執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn);承擔(dān)全區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目建成后的節(jié)能驗(yàn)收工作,嚴(yán)把項(xiàng)目準(zhǔn)入關(guān);負(fù)責(zé)對重點(diǎn)用能單位能源利用狀況報(bào)告執(zhí)行情況、能源統(tǒng)計(jì)報(bào)表的報(bào)送以及能耗限額執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)察督導(dǎo);組織開展節(jié)能新技術(shù)、新產(chǎn)品和新機(jī)制的推廣工作,負(fù)責(zé)全區(qū)重點(diǎn)耗能企業(yè)落后工藝、設(shè)備的淘汰監(jiān)督工作;負(fù)責(zé)組織全區(qū)重點(diǎn)耗能單位以及項(xiàng)目企業(yè)開展能源管理統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)、教育、宣傳工作,配合區(qū)發(fā)展和改革局做好節(jié)能產(chǎn)品的推廣宣傳工作;負(fù)責(zé)政府節(jié)能目標(biāo)任務(wù)完成情況考核的組織工作;負(fù)責(zé)受理節(jié)能違法案件的投訴、舉報(bào),并處罰違法用能行為;節(jié)能主管部門交辦的其它工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、能源辦、資環(huán)辦,本單位在職人員9人。

(二)決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位,岳陽市岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心本級。

 

 

第二部分  2022年度部門決算表

(見附件)

 

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為177.63萬元。與上年相比,增加78.17萬元,增長78.59%,主要是因?yàn)?/span>人員增加,工資福利支出大幅增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)177.63萬元,其中:財(cái)政撥款收入177.63萬元,占100.00%;上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)177.63萬元,其中:基本支出130.83萬元,占73.65%;項(xiàng)目支出46.80萬元,占26.35%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為177.63萬元,與上年相比,增加78.17萬元,增長78.59%,主要是因?yàn)槿藛T增加,工資福利支出大幅增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出177.63萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加78.17萬元,增長78.59%,主要是因?yàn)槿藛T增加,工資福利支出大幅增加。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出177.63萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出156.51萬元,占88.11%;社會保障和就業(yè)(類)支出8.55萬元,占4.81%;衛(wèi)生健康(類)支出4.35萬元,占2.45%;住房保障(類)支出6.42萬元,占3.62%;其他(類)支出1.80萬元,占1.01%;

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為132.09萬元,支出決算數(shù)為177.63萬元,完成年初預(yù)算的134.48%,其中:

1、一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展和改革事物(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為67.14萬元,支出決算為156.51萬元,完成年初預(yù)算的233.11%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算科目調(diào)整;人員增加。

2、一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展和改革事物(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為45.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算科目調(diào)整,計(jì)入行政運(yùn)行。

3、一般公共服務(wù)支出(類) 政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為1.60萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算科目調(diào)整,計(jì)入行政運(yùn)行。

4、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為5.71萬元,支出決算為8.00萬元,完成年初預(yù)算的140.11%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員增加。

5、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為2.86萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算科目調(diào)整計(jì)入其他社會保障繳費(fèi)。

6、社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款) 其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為0.31萬元,支出決算為0.31萬元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

7、社會保障和就業(yè)支出(類) 財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款) 財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))

年初預(yù)算為0.36萬元,支出決算為0.24萬元,完成年初預(yù)算的66.67%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:社;鶖(shù)調(diào)整。

8、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))

年初預(yù)算為2.68萬元,支出決算為4.35萬元,完成年初預(yù)算的162.31%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員增加。

9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))

年初預(yù)算為6.44萬元,支出決算為6.42萬元,完成年初預(yù)算的99.69%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:社;A(chǔ)調(diào)整。

10、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為1.80萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:其他類款項(xiàng)科目計(jì)入本科目。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款基本支出130.83萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)119.95萬元,占基本支出的91.68%,主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社會保障、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)10.88萬元,占基本支出的8.32%,主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.50萬元,支出決算為0.00萬元,完成預(yù)算的0.00%,其中:

因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元,決算數(shù)為0.00萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常;與上年相比無變化,主要原因是未安排外事出訪活動。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.50萬元,支出決算為0.00萬元,完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,與上年相比無變化,主要原因?yàn)閮赡昃窗才殴珓?wù)接待活動。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元,決算數(shù)為0.00萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車;與上年相比無變化,主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元,決算數(shù)為0.00萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算完成百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù);與上年相比無變化,主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元,因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元。因本年度“三公”決算無發(fā)生數(shù),無法計(jì)算占比百分比。其中:

1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要原因?yàn)?span>2022年度無因公出國(境)費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元,全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次,主要原因?yàn)?span>2022年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,截至20221231日,本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.88萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加0.08萬元,增長0.74%。主要原因是:食堂支出有所增加。

十一、一般性支出情況說明

本部門無會議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù);本部門無培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù);本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額43.68萬元,其中:政府采購貨物支出10.68萬元、政府采購工程支出0.50萬元、政府采購服務(wù)支出32.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額43.68萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額43.68萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20221231日,本部門共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

十四、2022年度預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理評價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我們組織對2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評價(jià),撰寫了績效自評報(bào)告。

組織開展整體支出績效自評,涉及一般公共預(yù)算支出177.63萬元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看,整體支出績效自評中,2022年整體支出177.63萬元,其中:130.83萬元,項(xiàng)目支出46.80萬元,本部門整體支出績效自評綜合評分99.80分,評價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

組織對一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金35.03萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的74.85%。組織對政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評,項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0.00萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評,項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0.00萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評情況來看,項(xiàng)目績效自評得分99.80分,自評結(jié)果等次為優(yōu)。

(二)部門決算中績效自評結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),績效自評得分為99.80分。全年預(yù)算數(shù)為177.63萬元,執(zhí)行數(shù)為177.63萬元,完成預(yù)算的100.00%。績效目標(biāo)完成情況:一是加強(qiáng)碳達(dá)峰頂層設(shè)計(jì)。開展了《岳陽樓區(qū)碳達(dá)峰實(shí)施方案》編制工作,統(tǒng)籌有序推進(jìn)碳達(dá)峰工作,已跟第三方機(jī)構(gòu)達(dá)成合作意向,完成碳達(dá)峰“1+N”行動方案前期調(diào)研。1231日前完成《岳陽樓區(qū)碳達(dá)峰實(shí)施行動方案》編制工作。二是加強(qiáng)塑料污染治理。編制了《岳陽樓區(qū)進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的實(shí)施方案》,成立了岳陽樓區(qū)進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理領(lǐng)導(dǎo)小組,按月上報(bào)治理進(jìn)度,2025年底完成塑料污染治理工作;三是加強(qiáng)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。在全區(qū)開展公共建筑室內(nèi)溫度控制檢查,對各單位存在問題進(jìn)行整改,將綠色發(fā)展、節(jié)能節(jié)水、垃圾分類等內(nèi)容納入干部職工培訓(xùn)體系,每年舉辦面向干部職工的節(jié)能低碳生態(tài)文明減少知識講座、能源管理與運(yùn)行崗位培訓(xùn)等教育培訓(xùn)活動;四是強(qiáng)化油氣管道、電力安全風(fēng)險(xiǎn)管控。加強(qiáng)基礎(chǔ)管理,充分把握安全生產(chǎn)面臨的矛盾和困難,嚴(yán)格按照職責(zé)職能、時(shí)間節(jié)點(diǎn),及時(shí)調(diào)度,督查企業(yè)履行安全主體責(zé)任、街道(鄉(xiāng)、工作組)履行屬地責(zé)任,加強(qiáng)自查及信息上報(bào)。加強(qiáng)隱患整治,512日,聯(lián)合區(qū)供電公司對天一泰和市場、萬家園物業(yè)、泰和集團(tuán)的1千多戶商戶及8百多戶居民用戶電力設(shè)施管理不規(guī)范等問題進(jìn)行了整改,確保電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行,確保商戶及居民的生命財(cái)產(chǎn)安全;對梅溪街道西氣東輸管道2處、長郴輸油管道1處安全隱患進(jìn)行了整治;五是推進(jìn)新能源基礎(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)?茖W(xué)有序的推動充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),國網(wǎng)岳陽供電公司計(jì)劃“十四五”期間在我區(qū)范圍內(nèi)建造社會充電站62個(gè),充電樁1560個(gè),計(jì)劃總投資4.25億元,截止20225月,累計(jì)已實(shí)際建成并投入使用電動汽車充電樁32個(gè),獲得中央獎(jiǎng)補(bǔ)資金48萬元。公共充電樁建設(shè)情況。截止20225月,社會公共充電樁已累計(jì)建成并投入使用電動汽車充電站12個(gè),充電樁59個(gè)。舊改汽車充電樁建設(shè)情況。我區(qū)2022年老舊小區(qū)改造規(guī)劃建設(shè)汽車充電樁400個(gè),目前已完成可研等前期工作,計(jì)劃于2022630前開工建設(shè)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是禁塑工作難度大。一是思想意識不到位。雖然采取了一定程度的防治措施,但是缺乏相應(yīng)激勵(lì)措施,參與積極性不高。二是防治難度大。各涉農(nóng)街道(鄉(xiāng))污染源分散面廣,不利于集中防治,缺乏農(nóng)村專業(yè)防治隊(duì)伍,防治新技術(shù)、新工藝不能得到及時(shí)有效推廣,農(nóng)業(yè)廢棄物回收后難以處置。三是替代產(chǎn)品少。醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用的醫(yī)療廢物專用袋均為塑料制品,目前市場上尚無替代品,裝損傷性廢物的銳器盒替代產(chǎn)品少;二是新能源項(xiàng)目存在局限性。為扎實(shí)推進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展和低碳綠色轉(zhuǎn)型,提高非化石能源占比,我區(qū)除了大力提倡光伏發(fā)電建設(shè)之外,對轄區(qū)內(nèi)所有高能耗企業(yè)鍋爐實(shí)行了煤改氣,大力打擊地條鋼,關(guān)停梅溪及郭鎮(zhèn)磚廠等工作。但由于我區(qū)是中心城區(qū),受地域限制,不具備風(fēng)電、水電、垃圾焚燒發(fā)電、氫能等條件,除了小型屋頂光伏發(fā)電以外,其他新能源項(xiàng)目在市里統(tǒng)籌下盡量安排在周邊區(qū)縣;三是電動汽車普及度不高。商業(yè)性充電樁回收較慢,建議公交車、公共機(jī)構(gòu)用車及環(huán)保灑水車等專用車新購車輛中,新能源車要占有一定比例,吸引更多社會資本參與充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)營運(yùn);四是能源安全生產(chǎn)壓力大。由于城市東擴(kuò)造成輸油氣管道途徑周邊由荒山變成人口密集地區(qū),例如西氣東輸管道胥家橋段路油與政府重點(diǎn)項(xiàng)目胥家橋物流園、住保湘北雅園等有存在新增高后果區(qū)可能的風(fēng)險(xiǎn)。下一步改進(jìn)措施:一是進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)。強(qiáng)化宣傳引導(dǎo)在推動全區(qū)加強(qiáng)塑料污染治理、實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的引領(lǐng)作用,加強(qiáng)節(jié)能宣傳。利用節(jié)能宣傳周、低碳活動日大力宣傳,在社會營造濃厚的節(jié)能氛圍;二是進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。根據(jù)岳節(jié)能減排辦〔20216號文件精神,嚴(yán)把項(xiàng)目審批關(guān),嚴(yán)格控制“兩高”項(xiàng)目上馬;三是進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理。立足體系引領(lǐng),立足輿情導(dǎo)向,加強(qiáng)宣傳引導(dǎo),立足主體調(diào)度,嚴(yán)格監(jiān)管執(zhí)法;加強(qiáng)引進(jìn)非塑料制品袋等包裝的替代企業(yè),減少塑料制品的使用,加強(qiáng)回收塑料制品企業(yè)的監(jiān)督管理,聯(lián)合區(qū)衛(wèi)健局對醫(yī)療機(jī)構(gòu)的輸液瓶、輸液袋回收實(shí)行全覆蓋;對照責(zé)任分解細(xì)化表,進(jìn)一步研究可行性措施,明確開展工作的時(shí)間節(jié)點(diǎn),加強(qiáng)督查督導(dǎo);四是進(jìn)一步壓實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。堅(jiān)持“人民至上、生命至上、安全第一”,堅(jiān)持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向的原則,依法依規(guī)界定綜合監(jiān)管和行業(yè)監(jiān)管職責(zé),理順跨行業(yè)區(qū)域綜合協(xié)調(diào)與監(jiān)管體制,進(jìn)一步壓實(shí)安全生產(chǎn)企業(yè)主體責(zé)任和屬地部門監(jiān)管責(zé)任的落實(shí),把屬地看牢、把責(zé)任壓實(shí)、把問題盯死,進(jìn)行全面排查管控。

詳見附件。

 

 

第四部分  名詞解釋

 

 

一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會議費(fèi):反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第五部分  附件


岳陽市岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心2022年自評表格.docx

岳陽市岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心2022年決算公開表.xlsx