岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心2024年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目錄
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
19、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
21、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
22、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
24、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購(gòu)預(yù)算表(貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)服務(wù))
第一部分 2024年部門(mén)位預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)
1、主要負(fù)責(zé)對(duì)動(dòng)物疫病的監(jiān)測(cè)、流行病學(xué)調(diào)查及動(dòng)物、動(dòng)物產(chǎn)品實(shí)施法定檢疫。
2、負(fù)責(zé)屠宰場(chǎng)和養(yǎng)殖場(chǎng)非洲豬瘟病毒實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測(cè)。
3、對(duì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地監(jiān)督抽樣檢測(cè)。
4、對(duì)染疫動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品進(jìn)行無(wú)害化處理。
5、從事農(nóng)作物危險(xiǎn)性病、蟲(chóng)、草進(jìn)行疫情監(jiān)測(cè)。
6、承擔(dān)行政區(qū)域內(nèi)植物檢疫、農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治有關(guān)工作。
7、定期進(jìn)行非洲豬瘟、禽流感環(huán)境、禽流感抗體、口蹄疫等實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、人員構(gòu)成:事業(yè)人員11人,退休人員45人。
2、內(nèi)設(shè)股室有3個(gè),分別是:辦公室、檢疫檢測(cè)股、疫病預(yù)防股。
(三)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無(wú)下屬單位,本次2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門(mén)資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算354.26萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款354.26萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本部門(mén)2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件17-19(政府性基金預(yù)算)、20(國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算)、21表(財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年減少24.45萬(wàn)元,主要是因?yàn)?/font>單位人員退休,2024年在職事業(yè)人員減少2人。
(二)支出預(yù)算
2024年本部門(mén)支出預(yù)算354.26萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出127.02萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出5.86萬(wàn)元,農(nóng)林水支出210.42萬(wàn)元,住房保障支出10.96萬(wàn)元。支出較去年減少24.45萬(wàn)元,其中基本支出減少15.45萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少9萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)閱挝蝗藛T退休,2024年在職職工人員數(shù)量減少,養(yǎng)老、職業(yè)年金等繳費(fèi)金額減少,項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)?/font>上級(jí)財(cái)政預(yù)算減少。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算354.26萬(wàn)元,其中社會(huì)保障和就業(yè)支出127.02萬(wàn)元,占35.85%;衛(wèi)生健康支出5.86萬(wàn)元,占1.65%;農(nóng)林水支出210.42萬(wàn)元,占59.39%;住房保障支出10.96萬(wàn)元,占3.09%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為273.6萬(wàn)元,其中:人員類(lèi)253.46萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;商品和服務(wù)支出19.8萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi) 、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
(二)項(xiàng)目支出:2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為81萬(wàn)元,其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出78萬(wàn)元,主要用于農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)經(jīng)費(fèi)33萬(wàn)元、屠宰檢疫經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、動(dòng)物疫病防疫經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元;其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)支出3萬(wàn)元,用于公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出,所以公開(kāi)的附件17-19(政府性基金預(yù)算)均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門(mén)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.3萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.00萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)3.00萬(wàn)元。與上年保持一致。
(三)一般性支出情況
本部門(mén)2024年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.43萬(wàn)元,擬開(kāi)展1次培訓(xùn),人數(shù)50人,內(nèi)容為動(dòng)物疫病防控技術(shù)培訓(xùn);2024年度本部門(mén)未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
(四)政府采購(gòu)情況
本部門(mén)2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額97.8萬(wàn)元,其中工程類(lèi)1.5萬(wàn)元,貨物類(lèi)70.21萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)26.09萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底,本部門(mén)固定資產(chǎn)原值合計(jì)108.44萬(wàn)元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0萬(wàn)元;設(shè)備原值小計(jì)99.46萬(wàn)元;文物和陳列品原值小計(jì)0萬(wàn)元;圖書(shū)檔案原值小計(jì)0萬(wàn)元;家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)8.98萬(wàn)元。本部門(mén)無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0萬(wàn)元。
截至2023年12月底,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)1輛,其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2024年度本部門(mén)未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為354.26萬(wàn)元,其中,基本支出273.26萬(wàn)元,項(xiàng)目支出81萬(wàn)元,詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的表24。納入2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè),涉及項(xiàng)目支出的金額為78萬(wàn)元,其中,農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)經(jīng)費(fèi)33萬(wàn)元、屠宰檢疫經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、動(dòng)物疫病防疫經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元,詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的表23。
2024年度本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。
六、名詞解釋
(一)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(四)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
(五)基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(七)會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
(八)培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
(見(jiàn)附件)
500002 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心.xlsx