岳陽市岳陽樓區(qū)城陵磯街道辦事處2021年部門決算公開
來源:城陵磯街道辦事處   2022-09-15 10:08


岳陽市岳陽樓區(qū)城陵磯街道辦事處

2021年度部門決算




目 錄

第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)城陵磯街道辦事處部門概況

    一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 2021年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

十、機關運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、政府采購支出說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、2021年度預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 


 

第一部分  岳陽市岳陽樓區(qū)城陵磯街道辦事處部門概況




一、 部門職責

    (一)承辦黨委、人大、政府、政協(xié)工作方面日常事務;組織開展工作督查,負責組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機要保密、人事編制、統(tǒng)計、民族宗教僑務、史志檔案、人民防空、機關后勤及其他相關工作。 

    (二)負責基層組織建設和黨員隊伍建設工作;落實黨建工作責任制,負責干部人事、思想宣傳、意識形態(tài)、網(wǎng)信、文明創(chuàng)建、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民宗僑務、機構編制等工作;負責離退休干部管理服務;協(xié)調群團組織承接賦權、委托下放、公共服務等有關事項。 

    (三)負責編制實施經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃;指導協(xié)調二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推進經(jīng)濟結構調整;負責做好移民開發(fā)工作;負責做好飲用水水源地、礦產(chǎn)資源、項目建設和生態(tài)環(huán)境的整體保護、系統(tǒng)修復及其治理工作;負責組織落實大氣嚴重污染時的非常緊急措施和強制性應急措施;負責轄區(qū)內水庫大壩、內河交通等安全管理、監(jiān)督檢查及事故應急處理,以及河道(河長制)管理;負責組織開展轄區(qū)內動物疫病預防控制、強制免疫,制止處置畜禽養(yǎng)殖環(huán)境污染行為,做好三類動物疫情發(fā)生的防治凈化工作;負責農產(chǎn)品質量安全管理和事故處理工作;負責轄區(qū)內養(yǎng)犬的管理,捕殺狂犬、野犬。根據(jù)授權,負責承接城市管理、農林、生態(tài)環(huán)境、農林畜牧水產(chǎn)、經(jīng)濟社會調查統(tǒng)計、科技工信、金融商貿等方面直接賦權、委托下放、服務前移的事務性工作和公益性服務。 

    (四)負責做好轄區(qū)內特殊群體基礎數(shù)據(jù)的統(tǒng)計;負責事實無人撫養(yǎng)兒童的查驗核實、終止保障資格以及孤兒保障對象的審核工作;負責做好老年人權益保障工作,對轄區(qū)內敬老院、養(yǎng)老服務機構進行監(jiān)督管理;負責五保對象入住敬老院、特困人員入住特困供養(yǎng)機構的批準許可;負責做好轄區(qū)內特困人員認定和救助供養(yǎng)待遇的審核及監(jiān)管;負責轄區(qū)內城鄉(xiāng)最低生活保障對象、困難殘疾人和重度殘疾人補貼對象、醫(yī)療救助對象的初審;負責臨時救助待遇核定及對本轄區(qū)戶籍的生活無著流浪乞討人員、非本地戶籍的臨時遇困人員的救助安置;負責基本養(yǎng)老服務補貼、高齡補貼的審核、管理和給付;負責病殘兒醫(yī)學鑒定審核轉報;負責對符合條件的撫恤優(yōu)待對象優(yōu)待的辦理,傷殘撫恤人員殘疾等級評定的申請受理、初審和管理服務工作;負責進入光榮院集中供養(yǎng)的申請受理;負責做好轄區(qū)內殯葬管理工作;負責居民委員會的設立、撤銷、范圍調整初審工作,對居民委員會選舉、工作移交、自治章程、村規(guī)民約、居務公開的審核、檢查、監(jiān)督;負責對轄區(qū)內社會組織的管理和指導。根據(jù)授權,負責承接特困供養(yǎng)、老年人優(yōu)待、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼等方面直接賦權、委托下放、服務前移的有關事項。 

    (五)負責組織開展社會管理綜合治理,接待群眾來信來訪、排查調處矛盾糾紛、制定應急工作預案、處置本轄區(qū)內突發(fā)治安問題和突發(fā)群體性事件,維護社會穩(wěn)定。 

    (六)負責突發(fā)事件應急預案的制定與發(fā)布,應急知識的宣傳普及和應急演練的組織,做好應急防范和抗險救災準備工作;負責轄區(qū)安全監(jiān)督、消防監(jiān)督檢查和安全隱患排查整治;做好特大事故的防范工作,配合做好特別重大事故以下等級生產(chǎn)安全事故調查工作;負責做好生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、隱患排查治理、非法生產(chǎn)經(jīng)營查處和安全事故應急處置救援等工作;負責危險化學品事故的應急處置;負責洪澇、地質等自然災害的巡回檢查、處理上報、應急處置、避災疏散;負責抗洪搶險和災后的救災減災等工作;負責組織落實緊急防汛期的非常緊急措施和強制性應急措施;負責森林火災的預防、調查核實及撲救工作;負責應急救援物資的調用、征用和歸還補償工作;負責自然災害救助對象的初審認定和救助。根據(jù)授權,負責承接應急管理等方面直接賦權、委托下放、服務前移的有關事項。 

    (七)負責公共衛(wèi)生事件的應急處置、傳染病疫情的預防控制、職業(yè)健康、計劃生育、流動人口婚育狀況等有關事務;負責做好城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險登記、就業(yè)登記和失業(yè)登記;負責城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保登記、繳費續(xù)保、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助待遇核定工作。根據(jù)委托,負責承接教育、文化、體育、廣電、旅游、紅十字會等方面的事務性工作和公益性服務。 

    (八)負責修建臨時建(構)筑物和其他設施的審核以及使用宅基地、空閑地建設住宅的審核;負責公共設施和公益事業(yè)建設初審和建設用地、公共租賃住房保障或住房租賃、危房改造等方面的審核;負責征地拆遷安置相關工作;負責集體所有土地承包經(jīng)營審批許可和合同備案,做好經(jīng)營權證頒發(fā)和家庭農場申報的初審;負責對轄區(qū)內水土保持的監(jiān)督管理;負責指導轄區(qū)物業(yè)小區(qū)業(yè)主委員會組建;根據(jù)委托,承辦轄區(qū)內征地拆遷安置、廠地協(xié)作、重點項目建設、自然資源和規(guī)劃、住建等方面的事務性工作和公益性服務。 

    (九)負責承辦轄區(qū)內企業(yè)和群眾相關政務服務和公共服務事項;負責梳理政務服務事項目錄,優(yōu)化辦事流程,提升服務質量等;負責做好“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”工作,實行政務服務事項“一網(wǎng)通辦”“全域通辦”及各類審批事項蓋章辦結、證件辦理、證明開具,實行“一枚印章管審批(服務)”;負責協(xié)調推進優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境工作;負責“12345”市長熱線和市(區(qū))長信箱工單處理;負責指導社區(qū)開展公共(便民)服務,對社區(qū)辦事窗口服務進行監(jiān)督考核;承擔網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等平臺的事務性工作;進一步拓展服務黨組織和黨員群眾的功能。 

    (十)負責轄區(qū)內退役軍人及軍烈屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權益保障、走訪慰問、信訪接待、政策法律服務等方面的事務性工作;協(xié)助做好涉退役軍人輿情的收集、引導工作;協(xié)助開展退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作;指導社區(qū)退役軍人服務站做好退役軍人教育管理服務工作。 

    (十一)負責轄區(qū)內市政基礎設施的維護管理和市容秩序、環(huán)境衛(wèi)生、愛衛(wèi)創(chuàng)建、環(huán)境保護等工作。規(guī)范管理轄區(qū)內主次干道、小街巷,協(xié)助做好管、養(yǎng)、建工作。 

    (十二)依據(jù)法律、法規(guī)和相關政策,整合轄區(qū)內禁違拆違的全部職責,根據(jù)委托,負責對擅自修建臨時建(構)筑物和其他設施、未經(jīng)規(guī)劃批準修建住宅、在城市河道和水域修建違法建筑物等行為的處罰,并對逾期不改正的違法建筑進行拆除。根據(jù)授權,負責承接自然資源和規(guī)劃等方面直接賦權、委托下放、服務前移的行政執(zhí)法事項。 

    (十三)負責基層法治建設,組織開展基層依法治理、法制宣傳教育、公共法律服務等工作;負責街道法律顧問工作,指導監(jiān)督街道綜合行政執(zhí)法大隊開展執(zhí)法活動;負責人民調解、行政調解和相關糾紛、爭議的裁決工作;參與社會治安綜合治理工作;承擔社區(qū)矯正、安置幫教等工作。 

    (十四)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。 

二、機構設置及決算單位構成

    (一)內設機構設置 

    岳陽市岳陽樓區(qū)城陵磯街道辦事處內設機構包括:本部門共有編制人數(shù)64人,實有人數(shù)84人。內設股室13個,分別為:6個職能辦公室:黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室(自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、農業(yè)農村工作辦公室)、社會事務辦公室(民政辦公室)、應急管理辦公室、綜治信訪辦公室;單設武裝部、綜合行政執(zhí)法大隊;事業(yè)單位機構設置4個站所:社會事業(yè)綜合服務中心、產(chǎn)業(yè)項目綜合服務中心(農業(yè)綜合服務中心、社區(qū)《村》財務代管中心)、公共服務和網(wǎng)格化中心(政務《便民》服務中心,與“行政審批服務辦公室”合署辦公)、退役軍人事務站;其他機構3個:財政所、司法所、環(huán)境衛(wèi)生服務中心。 

    (二)決算單位構成 

    岳陽市岳陽樓區(qū)城陵磯街道辦事處2021年部門決算匯總公開單位構成包括:岳陽市岳陽樓區(qū)城陵磯街道辦事處本級。




第二部分  2021年度部門決算

(見附件)




第三部分  2021年度部門決算情況說明





一、收入支出決算總體情況說明

    2021年度收、支總計均為2,099.89萬元,與上年相比,增加961.76萬元,增長84.50%,主要是因為2020年度績效放在2021年度支出,經(jīng)費調整等。

二、收入決算情況說明

    2021年度收入合計2,099.89萬元,其中:財政撥款收入2,099.89萬元,占100.00%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

    2021年度支出合計2,099.89萬元,其中:基本支出2,099.89萬元,占100.00%;項目支出0.00萬元,占0.00%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2021年度財政撥款收、支總計均為2,099.89萬元,與上年相比,增加961.76萬元,增長45.80%,主要是因為2020年度績效放在2021年度支出,經(jīng)費調整等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)財政撥款支出決算總體情況

    2021年度財政撥款支出2,099.89萬元,占本年支出合計的100.00%,與上年相比,財政撥款支出增加961.76萬元,增長84.50%,主要是因為2020年度績效放在2021年度支出,經(jīng)費調整等。

    (二)財政撥款支出決算結構情況

    2021年度財政撥款支出2,099.89萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)(類)支出213.93萬元,占10.19%;衛(wèi)生健康(類)支出53.76萬元,占2.56%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出1,742.35萬元,占82.97%;住房保障(類)支出89.85萬元,占4.28%。

    (三)財政撥款支出決算具體情況

    2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1,580.64萬元,支出決算數(shù)為2,099.89萬元,完成年初預算的132.85%,其中:

    1、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。

    年初預算為31.36萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%,決算小于年初預算數(shù)的主要原因是:決算時將此項支出計入了行政運行支出。

    2、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支(項)。

    年初預算為54.66萬元,支出決算為142.93萬元,完成年初預算的261.49%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:2020年度績效放在2021年度支出,經(jīng)費調整等。

    3、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。

    年初預算為27.33萬元,支出決算為71.00萬元,完成年初預算的259.79%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:2020年度績效放在2021年度支出,經(jīng)費調整等。

    4、社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項)。

    年初預算為2.95萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:決算時將此項支出計入了行政運行支出。

    5、社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)。

    年初預算為3.36萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:決算時將此項支出計入了行政運行支出。

    6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。

    年初預算為25.20萬元,支出決算為47.76萬元,完成年初預算的189.52%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:2020年度績效放在2021年度支出,經(jīng)費調整等。

    7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)。

    年初預算為4.35萬元,支出決算為6.00萬元,完成年初預算的137.93%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:2020年度績效放在2021年度支出,經(jīng)費調整等。

    8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)行政運行(項)。

    年初預算為557.97萬元,支出決算為1,742.35萬元,完成年初預算的312.27%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:2020年度績效放在2021年度支出,經(jīng)費調整等。

    9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)一般行政管理事務(項)。

    年初預算為500.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:決算時將此項支出計入了行政運行支出。

    10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項)。

    年初預算為5.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:決算時將此項支出計入了行政運行支出。

    11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項)。

    年初預算為308.14萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:決算時將此項支出計入了行政運行支出。

    12、農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)。

    年初預算為20.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:決算時將此項支出計入了行政運行支出。

    13、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

    年初預算為40.32萬元,支出決算為89.85萬元,完成年初預算的222.84%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:2020年度績效放在2021年度支出,經(jīng)費調整等。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2021年度財政撥款基本支出2,099.89萬元,其中:人員經(jīng)費1825.40萬元,占基本支出的86.93%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助;公用經(jīng)費274.49萬元,占基本支出的13.07%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

    2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為20.00萬元,支出決算為14.90萬元,完成預算的74.50%,其中:

    因公出國(境)費支出預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,由于預算數(shù)為0,無法計算百分比,決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算;與上年相比無變化,主要原因是未安排外事出訪活動。

    公務接待費支出預算為20.00萬元,支出決算為14.90萬元,完成預算的74.50%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約;上年相比無變化,主要原因為是我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

    公務用車購置費支出預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,由于預算數(shù)為0,無法計算百分比,決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算;與上年相比無變化,主要原因為兩年均未購置公務用車。

    公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,由于預算數(shù)為0,無法計算百分比,決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算;與上年相比無變化,主要原因兩年無公務用車需要運行維護。

    (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

    2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算14.90萬元,占100.00%,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元,占0.00%。其中:

    1、因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,我單位2021年度無因公出國(境)費支出。 

    2、公務接待費支出決算為14.90萬元,全年共接待來訪團組286個、來賓2,965人次,主要是控違拆違工作加班用餐發(fā)生的接待支出。

    3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元,其中:公務用車購置費0.00萬元,單位本級更新公務用車0輛,公務用車運行維護費0.00萬元,截止2021年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。我單位2021年度無公務用車購置費及運行維護費支出。 

八、政府性基金預算收入支出決算情況

    本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

    本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

十、機關運行經(jīng)費支出說明

    本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出274.49萬元,與上一年決算數(shù)相比無增減變化。主要原因是:我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

十一、一般性支出情況說明

    2021年本部門開支會議費0.00萬元,我單位2021年度無會議費支出;開支培訓費1.49萬元,用于1次培訓,內容為網(wǎng)格工作培訓;節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0.00萬元,無相關活動計劃。 

十二、政府采購支出說明

    本部門2021年度政府采購支出總額336.69萬元,其中:政府采購貨物支出75.09萬元、政府采購工程支出86.91萬元、政府采購服務支出174.69萬元。授予中小企業(yè)合同金額336.69萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額336.69萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%,服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

    截至2021年12月31日,部門(單位)共有車輛0輛,其中,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。

十四、2021年度預算績效情況說明

    岳陽市岳陽樓區(qū)城陵磯街道辦事處整體績效自評綜述:根據(jù)年初設定的整體績效目標,整體績效自評得分為95分。全年預算數(shù)為1,580.64萬元,執(zhí)行數(shù)為2,099.89萬元,完成預算的132.85%。主要包括:2021年,我單位整體支出情況較好,圍繞區(qū)委、區(qū)政府的要求較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理情況得到提升。支出總額控制在預算總額以內,除專項預算的追加和政策性工資績效預算的追加外,本年部門預算未進行預算相關事項的調整體“三公經(jīng)費總體控制較好。詳情見附件。




第四部分  名詞解釋


    一、“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    二、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    三、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    五、基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    七、會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

    八、培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。




第五部分附件

岳陽市岳陽樓區(qū)城陵磯街道辦事處2021年決算公開表.xlsx

岳陽市岳陽樓區(qū)城陵磯街道辦事處2021年度績效自評.doc