2019年度人社局部門(mén)決算
目錄
第一部分人社局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分人社局2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分人社局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 人社局概況
一、 部門(mén)職責(zé)
1、擬訂全區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃,起草人力資源和社會(huì)保障規(guī)范性文件草案,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;對(duì)全區(qū)人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。
2、擬訂并組織實(shí)施全區(qū)人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策,促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
3、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作,擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃,完善公共就業(yè)服務(wù)體系。
4、統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。
5、負(fù)責(zé)全區(qū)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo),擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案,實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
6、統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度。
7、牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革,歸口管理專業(yè)技術(shù)人員職稱工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 人社局年度部門(mén)決算表
(公開(kāi)表格附后)
第三部分人社局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于人社局2019年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019 年度收入共計(jì)915.07萬(wàn)元。與2018年相比,增加86.63萬(wàn)元,增加9.47 %,主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
2019年度支出共計(jì)796.39萬(wàn)元。與2018年相比,減少32.96萬(wàn)元,減少4.1%,主要是因?yàn)榉e極貫徹落實(shí)了中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,減少了經(jīng)費(fèi)的支出。
二、關(guān)于人社局2019年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)796.39萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入796.39萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、關(guān)于人社局2019年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)796.39萬(wàn)元,其中:基本支出796.39萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元,占 100%。
四、關(guān)于人社局2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)915.07萬(wàn)元,與2018年相比,增加86.63萬(wàn)元,增加9.47%,主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)796.39萬(wàn)元,與2018年相比,減少2.96萬(wàn)元,減少4.1 %,主要是因?yàn)樨瀼芈鋵?shí)了中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,減少了經(jīng)費(fèi)的支出。
五、關(guān)于人社局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出796.39萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與2018年相比,財(cái)政撥款支出減少2.96萬(wàn)元,減少4.1%,主要是因?yàn)槿謱?shí)行厲行節(jié)約的政策,監(jiān)管得力。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出796.39萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出 282.81萬(wàn)元,占35.5%;對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助(類)支出201.15,占25.3%,工資(類)支出204.31萬(wàn)元,占25.7 %;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出60.35 萬(wàn)元,占7.6 %;衛(wèi)生健康(類)支出26.8萬(wàn)元,占3.4%;住房保障(類)支出20.97萬(wàn)元,占2.5%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為915.07萬(wàn)元,支出決算為796.39萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的87%。其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為282.81萬(wàn)元,支出決算為282.81萬(wàn)元。
2. 對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助(類)。該科目年初預(yù)算數(shù)為201.15萬(wàn)元,支出決算為 201.15 萬(wàn)元。
3. 對(duì)工資的補(bǔ)助(類)。該科目年初預(yù)算數(shù)為322.99萬(wàn)元,支出決算為204.31 萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年底績(jī)效未發(fā)放,留有余額。
4. 對(duì)社會(huì)保障和就業(yè)(類))。該科目年初預(yù)算數(shù)為60.35萬(wàn)元,支出決算為60.35 萬(wàn)元。
4. 對(duì)衛(wèi)生健康(類)。該科目年初預(yù)算數(shù)為26.8萬(wàn)元,支出決算為26.8萬(wàn)元。
4.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。該科目年初預(yù)算為20.97萬(wàn)元,支出決算為20.97萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100 %。
六、關(guān)于人社局2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出796.39萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)312.43萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)483.96萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、關(guān)于人社局2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20.4萬(wàn)元,支出決算為6.96萬(wàn)元,完成預(yù)算的34.8%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)主要原因是上年度未發(fā)生出國(guó)出境事務(wù),該項(xiàng)支出的經(jīng)費(fèi)為0 萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20.4萬(wàn)元,支出決算為6.96萬(wàn)元,完成預(yù)算的34.8%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神,控制經(jīng)費(fèi)支出所致,與上年相比減少增加1.04萬(wàn)元,減少13%,減少的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神,控制了經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100 %,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)決算0萬(wàn)元,占0 %。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬(wàn)元,占0%。公務(wù)接待費(fèi)決算6.96萬(wàn)元,占100%。具體情況如下:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。全年安排因公出國(guó)(境)0批次0 人次。
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100 %,主要是本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。
其中: 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出 0萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2019年12月31日,機(jī)關(guān)單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0 輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20.4萬(wàn)元,支出決算為6.96萬(wàn)元,完成預(yù)算的34.8 %,主要是公務(wù)用餐及加班 。
八、關(guān)于人社局2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年政府性基金本年收入0萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的100%。比上年增加0 %,本年支出 0萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100 %。比上年增加0 %,項(xiàng)目支出0 萬(wàn)元,比上年增加0%,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九、關(guān)于人社局2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
見(jiàn)第五部分附件內(nèi)容。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出483.95萬(wàn)元。與年初預(yù)算數(shù)持平。
(二)一般性支出情況
2019年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.32萬(wàn)元,用于事業(yè)單位管理招聘會(huì)議費(fèi),人數(shù)約300人,內(nèi)容為事業(yè)單位招聘 ;用于半年度工作講評(píng)會(huì)議費(fèi),人數(shù)約41人,內(nèi)容為半年度工作總結(jié)。開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)30.37萬(wàn)元,用于延安培訓(xùn)、南開(kāi)培訓(xùn)等。
(三)政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額78.47萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出68.47萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出10萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額78.47 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額78.47萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,共有車(chē)輛0輛。其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛 ;年末無(wú)單價(jià)2萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
六、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
七、教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指單位離退休人員工資福利等方面支出。
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指根據(jù)國(guó)家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。
十四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi), 是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
附件:2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
部門(mén)(單位)名稱:
預(yù) 算 編 碼:
評(píng)價(jià)方式:部門(mén)(單位)績(jī)效自評(píng)
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu):部門(mén)(單位)評(píng)價(jià)組